根据《中华人民共和国审计法》的规定, ### 公告了《 ### 和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》(以下简称“审计整改报告”)。对审计整改报告反映的问题,我局高度重视,认真分析原因,切实推动整改, ### 如下:
一、审计整改工作开展情况
### 问题#个,涉及审计项目#个, ### 立改类问题。为推动问题整改落实,我局主动落实审计查出问题整改主体责任,扎实推进审计整改落实工作。截至公告日, ### 完成整改。
二、审计查出问题及整改情况
(一) ### 政事业单位未及时上缴财政款##.##万元的问题。
该问题已整改。 ### #笔合计##.#万元,已于####年#月##日将相应公证费足额缴税后上缴国库。
(二) ### 会组织、政府采购项目资金问题。
该问题已整改。 ### 会组织追回资金#.#万元,按照规定加强对政府购买服务事项的监管。
三、审计建议的采纳情况
关于“加强财政资金规范性管理,严肃财经纪律”的审计建议采纳情况。
一是加强培训学习。 ### 党组会、工作会议加强对进一步落实“过紧日子”相关措施、《政府购买服务管理办法》等文件的传达学习,压实主体责任,做好预算编制、购买服务监督管理工作。二是加强对政府购买服务项目的履约管理和监督。 ### 购买服务项目并做好清单化管理。 ### 门主体监督责任,督促承接主体严格依照财务规定规范管理和使用项目资金,强化绩效评价结果运用,提高资金使用效益。
特此公告。
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