### 内部控制审计评价服务项目(项目编号:#################)采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称: ### 内部控制审计评价服务项目
项目编号:#################
项目联系人: ###
项目联系电话: ###########
### 在行政区划编码:######
### 在行政区划名称:吉林省本级
报价起止时间:####-##-## ##:##-####-##-## ##:##
二、采购单位信息
采购单位名称: ###
采购单位地址:吉林省 长春市 ###
采购单位联系人和联系方式:刘家宝 ########
### 会信用代码或组织机构代码:################XX
采购单位预算编码:######
三、成交信息
成交日期:####年##月##日
总成交金额:#.#(万元)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号成交供应商名称成交供应商地址成交金额(元) ### ########### 人民大街####号伟峰国际大厦####室#####.##
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
序号标的名称品牌规格型号数量单价(元)成交金额(元)报价明细 #其他专项审计--#件#####.#######.##采购需求:技术参数 #. ### ### 控制审计评价方案; #. ### ### 审计评价; #.#资料审阅:制度文件、会议记录、合同、凭证、系统日志等; #. ### 测试:选取典型业务(如一笔采购、一项科研报销), ### ; #.#控制测试:抽样检查关键控制点(如审批签字、招标文件、资产标签); #.#数据分析:利用审计软件分析财务数据异常(如大额现金支出、频繁调账); #.#访谈调研:与部门负责人、业务经办人、教职工代表座谈,了解实操痛点; #. ### 核查:资产盘点、实地勘察、信息系统权限抽查等。 #.出具报告:内控有效性总体评价;分领域缺陷描述(含风险等级);案例分析;管理改进建议(分“立行立改”“制度完善”“系统优化”等级别);负责人资质:注册会计师 会计、审计及税务服务 ;会计、审计及税务服务; ### 服务;会计服务; ### (不含证券、期货、 ### );会计报表审计;代理记帐;商务事务代办服务;审查企业会计报表、出具审计报告; ### ; ### ; ### (依法须经批准的项目, ### 门批准后方可开展经营活动)。需求响应:完全响应项目要求承诺文件:扫描全能王 ####-#-## ##.##.pdf报价明细:
五、参与报价供应商情况
序号 供应商名称 报价时间 # ### ####-##-## ##:##:## # ### ####-##-## ##:##:## # ### ####-##-## ##:##:## # ### ####-##-## ##:##:## # ### (普通合伙) ####-##-## ##:##:## # ### ####-##-## ##:##:## # ### (普通合伙) ####-##-## ##:##:## # ### (特殊普通合伙) ### ####-##-## ##:##:## # ### ####-##-## ##:##:##
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