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一、 *采购人名称: ###
二、 *履约供应商名称: ###
三、 *采购项目编号:### ########### ####
四、 *合同编号:########
五、 *验收单位: ###
六、 *验收日期:####年#月##日
七、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
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英雄 ####礼盒 钢笔
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####.#
英雄/HERO\####礼盒
验收通过
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晨光 AGPJ#### 中性笔
##
####.#
晨光/MG\AGPJ####
验收通过
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洁丽雅 ##*##cm 毛巾/面巾/方巾
##
####.#
洁丽雅/grace\##*##cm
验收通过
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晨光 G-# 替芯/铅芯
##
###.#
晨光/MG\G-#
验收通过
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晨光 K-## 中性笔
##
####.#
晨光/MG\K-##
验收通过
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晨光 A# ##g #包/箱 打印/复印纸
##
###.#
晨光/MG\A# ##g #包/箱
验收通过
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得力 档案夹
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###.#
得力\####ES
验收通过
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晨光 ASGN#### 胶棒
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###.#
晨光/MG\ASGN####
验收通过
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晨光 ASSN#### 剪刀
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##.#
晨光/MG\ASSN####
验收通过
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晨光 AWG##### 胶水
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###.#
晨光/MG\AWG#####
验收通过
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【运费】
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#.#
验收通过
验收报告:验收人员名单:ah##########
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