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公告内容

根据《 ### ### 和其他财政收支情况的审计报告》(仁审报﹝####﹞#号) ### 门预决算编制、 ### 、持续优化营商环境等#个方面共计#个问题。我局高度重视审计问题整改工作,赓即制定整改方案,统筹推进问题整改,现将整改情况公示如下。 一是在预算编制方面, ### 党组召开党组会议,审议了####年#- ### 情况,根据支出情况,对涉及培训、会议较多的相关股室,制定会议、培训计划, ### 预算和支出,切实提高预算的科学性和精准性。 ### 情况, ### 研判,确保####年预算编制更加准确。 ### 方面,加强财务人员业务学习。审计指出问题后,我局未再使用后勤物业管理专项经费支付食堂人员劳务费,对已申报的未支付的用款计划, ### 相关股室退回,在公用经费“劳务费”中列支。严格按照会议费、接待费支出的相关制度规定,加强对会议费、接待费的报销审核,做到三单齐全。按照《 ### 政事业性国有资产管理办法》,做好国有资产使用管理工作, ### 规范管理,有效盘活,做到物尽其用。 三是在优化营商环境方面, ### 《保障中小企业款项支付条例》( ### 令###号)有关规定,根据实际情况及双方合意制定合同条款,保障中小企业合法权益, ### 对接,确保资金使用支出安排合理顺畅。 截至目前,立行立改问题#个已完成整改;分阶段整改问题#个问题正在推进中。将以此次整改为契机,举一反三,聚焦项目资金管理、财务管理等方面的问题,坚持从个别问题中发现共性问题,坚决补齐制度“短板”,堵塞制度漏洞,防止类似问题再次发生。 ### ####年#月##日
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